Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 035/2025 prenájom telocvične s DPH 17.11.2025 K.O. Karpatský Sokol 18.11.2025
Zmluva 034/2025 prenájom telocvične s DPH 29.10.2025 CFK Pezinok-Cajla 03.11.2025
Zmluva 033/2025 prenájom s DPH 03.10.2025 Slovenský skauting, 61.zbor Modrý oblak Pezinok 06.10.2025
Zmluva 027/2025 prenájom telocvične s DPH 03.10.2025 Lukáš Blažek 06.10.2025
Zmluva Memorandum o spolupráci s DPH 01.10.2025 FITECH,s.r.o. 01.10.2025
Objednávka cestovné lístky Trnava - Praha 493,20 s DPH 29.09.2025 STUDENT AGENCY, k.s. Mgr. Volanková Katarína Riaditeľka školy 29.09.2025
Faktúra 445 cestovné lístky Trnava - Praha 493,20 s DPH 301 29.09.2025 STUDENT AGENCY, k.s. Mgr. Katarína Volanková riaditeľka školy 30.09.2025
Zmluva 032/2025 nájomná zmluva s DPH 29.09.2025 Cirkus Francesko Jung 01.10.2025
Objednávka licencia renewal 09/2025 - 08/2026 119,88 s DPH 26.09.2025 ShowUs, j,s,a, Mgr. Volanková Katarína Riaditeľka školy 29.09.2025
Faktúra 444 internetové pripojenie 09/2025 23,68 s DPH 26.09.2025 SWAN, a.s. Mgr. Katarína Volanková riaditeľka školy 30.09.2025
Faktúra 443 licencia renewal 09/2025 - 08/2026 119,88 s DPH 300 26.09.2025 ShowUs, j,s,a, Mgr. Katarína Volanková riaditeľka školy 30.09.2025
Zmluva 023/2025 prenájom telocvične s DPH 25.09.2025 TC Charizma Pezinok 10.10.2025
Faktúra 442 ovocie 1 166,45 s DPH 299 24.09.2025 Jana Slamková Mgr. Katarína Volanková riaditeľka školy 30.09.2025
Faktúra 441 pracovná obuv 183,23 s DPH 298 22.09.2025 Pharim, s.r.o., prevádzka VZP sv.Tadeáša Mgr. Katarína Volanková riaditeľka školy 30.09.2025
Faktúra 440 bio papierové misky na stravu 382,59 s DPH 297 22.09.2025 ECO krabičky, s.r.o. Mgr. Katarína Volanková riaditeľka školy 30.09.2025
Faktúra 439 oprava konvektomatu Retigo 356,70 s DPH 296 22.09.2025 ALVEX, s.r.o. Mgr. Katarína Volanková riaditeľka školy 30.09.2025
Objednávka bio papierové misky na stravu 382,59 s DPH 19.09.2025 ECO krabičky, s.r.o. Mgr. Volanková Katarína Riaditeľka školy 29.09.2025
Objednávka oprava konvektomatu Retigo 356,70 s DPH 19.09.2025 ALVEX, s.r.o. Mgr. Volanková Katarína Riaditeľka školy 29.09.2025
Faktúra 437 čistenie kanalizácie odtoku od výlevky v budove ZŠ 209,10 s DPH 294 19.09.2025 PROFIMONT SLOVAKIA, s.r.o. Mgr. Katarína Volanková riaditeľka školy 30.09.2025
Faktúra 438 inovačné vzdelávanie "Vybrané aspekty podpory inkluzívneho prístupu..." 240,00 s DPH 295 19.09.2025 ProSchool, s.r.o. Mgr. Katarína Volanková riaditeľka školy 30.09.2025
zobrazené záznamy: 1-20/6747